Belediyemiz 2025 Mali Yılı Bütçesinde Ödeneği Fazla Olan Harcama Kalemlerinden, Ödeneği Yetersiz Olan Harcama Kalemlerine Aktarma Yapılması
Karar Tarihi:02.12.2025 Karar No:190
Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Aralık ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkan Vekili İdris BOZTAŞ’ ın Başkanlığında toplandı.
Gündemin 9’ uncu maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.11.2025 tarihli ve 121212 sayılı yazısıile Meclise havale edilen Belediyemiz 2025 mali yılı bütçesinde ödeneği fazla olan harcama kalemlerinden, ödeneği yetersiz olan harcama kalemlerine aktarma yapılması ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.
Talep yazısında; Belediyemizin 2025 yılı Bütçesinin ekli cetvelde görüldüğü gibi bazı birimlerin harcama kalemlerinde ödeneklerin yetersiz olduğu anlaşılmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, 2025 yılı Bütçemizin aşağıda belirtilen tabloda sunulan ayrıntılı cetvelde belirtildiği gibi ödeneği fazla olan bazı birimlerin harcama kalemlerinden, 123.062.533,97 TL ödeneği yetersiz gelen birimlerin harcama kalemlerine aktarma yapılması konusunun meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.
Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediyemizin 2025 yılı Bütçesinin ekli cetvelinde görüldüğü gibi bölüm içindeki bazı harcama kalemlerinde ödeneklerin yetersiz olduğu anlaşılmış olup, aşağıdaki tabloda;
| EKSİLEN BÜTÇE | ARTAN BÜTÇE | ||
| Özel Kalem Müdürlüğü | 2.650.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 2.650.000,00 |
| Çevre Koruma Müdürlüğü | 130.165,00 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 130.165,00 |
| Çevre Koruma Müdürlüğü | 7.401.689,60 | Fen İşleri Müdürlüğü | 7.401.689,60 |
| Fen İşleri Müdürlüğü | 15.030.000,00 | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü | 15.030.000,00 |
| Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd. | 2.185.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 2.185.000,00 |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü | 2.400.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 2.400.000,00 |
| Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü | 385.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 385.000,00 |
| Etüt Proje Müdürlüğü | 55.400.000,00 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 55.400.000,00 |
| Etüt Proje Müdürlüğü | 4.800.000,00 | Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müd. | 4.800.000,00 |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | 8.990.679,37 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 8.990.679,37 |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü | 21.880.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü | 21.880.000,00 |
| Afet İşleri Müdürlüğü | 1.810.000,00 | Fen İşleri Müdürlüğü | 1.810.000,00 |
| TOPLAM | 123.062.533,97 | TOPLAM | 123.062.533,97 |
ve ekteki aktarma tablosunda ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere; ödeneği fazla olan bazı birimlerin harcama kalemlerinden, ödeneği yetersiz gelen birimlerin harcama kalemlerine toplam 123.062.533,97 (Yüzmirmiüçmilyonaltmışikibinbeşyüzotuzüçliradoksanyedikuruş) TL’nin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.